| แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ | |||||||||||||
| วิทยาลัยเทคนิคตาก | |||||||||||||
| สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) | |||||||||||||
| ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กันยายน 2559 | หน่วย : บาท | ||||||||||||
| ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||
| แผนงาน/งบรายจ่าย | ผลผลิต | โครงการ | เป็นเงิน | ||||||||||
| ปวช. | ปวส. | ระยะสั้น | โครงการ | บกศ. | รวม | 1.โครงการ | 2.โครงการ | 3โครงการ | 4.โครงการ | รวมทั้งสิ้น | |||
| 26,375,683.11 | 296,250.00 | - | 114,400.00 | 401,600.00 | 27,187,933.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27,187,933.11 | ||
| 1. แผนงานบริหารและการจัดการศึกษา | 23,410,683.11 | 296,250.00 | - | 114,400.00 | 401,600.00 | 24,222,933.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24,222,933.11 | |
| - งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| เงินเดือน | 8,069,530.00 | 8,069,530.00 | |||||||||||
| เงินวิทยฐานะ | 1,019,200.00 | 1,019,200.00 | |||||||||||
| เงินประจำตำแหน่ง | 406,000.00 | 406,000.00 | |||||||||||
| ค่าจ้างประจำ | 1,127,900.00 | 1,127,900.00 | |||||||||||
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,746,000.00 | 1,746,000.00 | |||||||||||
| ค่าครองชีพ | |||||||||||||
| - งบดำเนินงาน | |||||||||||||
| ค่าตอบเทน | |||||||||||||
| ค่าจ้างชั่วคราว | |||||||||||||
| ค่าครองชีพ | |||||||||||||
| ค่าธุรการภาคนอกเวลา | 111,000.00 | 69,450.00 | 180,450.00 | 0 | 180,450.00 | ||||||||
| ค่าสอนภาคนอก | 1,258,000.00 | 226,800.00 | 114,400.00 | 401,600.00 | 2,000,800.00 | 0 | 2,000,800.00 | ||||||
| ค่าวิทยากร | |||||||||||||
| - งบลงทุน | 0 | 0 | |||||||||||
| - งบเงินอุดหนุน | - | 0 | - | ||||||||||
| ค่าตอบเทน | |||||||||||||
| ค่าจ้างชั่วคราว | 6,435,822.33 | 6,435,822.33 | |||||||||||
| ค่าครองชีพ | 839,906.78 | 839,906.78 | |||||||||||
| ค่าธุรการภาคนอกเวลา | 350,900.00 | 350,900.00 | |||||||||||
| ค่าสอนภาคนอก | 1,612,200.00 | 1,612,200.00 | |||||||||||
| ค่าวิทยากร | |||||||||||||
| - งบรายจ่ายอื่น | |||||||||||||
| ค่าสมทบประกันสังคม | 434,224.00 | 434,224.00 | 0 | 434,224.00 | |||||||||
| 2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา | 2,965,000.00 | 0 | - | 0 | 0 | 19,190,803.42 | 19,190,803.42 | ||||||
| - งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ครุภัณฑ์ - ชุดจำลองเทคโนโลยีปฏิบัติการ การผลิต | |||||||||||||
| ขั้นพื้นฐาน | 2,965,000.00 | 2,965,000.00 | 2,965,000.00 | ||||||||||
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | |||||||||||
| - อุดหนุนจัดการเรียนการสอน | 9,510,350.00 | 9,510,350.00 | |||||||||||
| - อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,540,389.17 | 1,540,389.17 | |||||||||||
| - อุดหนุนค่าหนังสือ | 3,242,994.25 | 0 | 3,243,000.00 | ||||||||||
| - อุดหนุนค่าเครื่องแบบ | 1,311,300.00 | 1,530,000.00 | |||||||||||
| - อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 620,770.00 | 620,770.00 | |||||||||||
| 0 | - | ||||||||||||